为落实学校关于强化内部监督,规范管理运行的决策部署,切实提升管理效能,7月8日,我校召开内审反馈会。会议邀请深圳华思会计师事务所蒋天天经理作专题培训,校领导、各部门负责人及相关行政人员参会。会议由党委副书记、副校长詹敏玲主持。

 内审反馈会.jpg

詹敏玲副校长主持会议

会上,蒋天天经理重点对资产管理、招投标流程、采购程序、合同管理、工会经费使用等关键领域,全面反馈了审计发现的问题并提出了针对性改进建议。

 微信图片_20250709103505.jpg

蒋天天经理作专题培训

詹敏玲副校长强调,各部门要高度重视内审反馈意见,认真听取专业建议,针对管理薄弱环节加强整改。她就整改工作提出了三点要求:一是要深化认识,压实责任。各部门要深刻认识审计发现问题的严肃性,部门负责人要切实履行整改落实第一责任人的职责。二是要制定整改方案,针对反馈问题要认真剖析问题根源,制定切实可行的整改方案。三是要系统整改,务求实效。深挖管理漏洞和制度缺陷,修订完善制度,优化管理流程,力求达到“审计一点、规范一片”的效果。詹敏玲副校长要求,参会人员要有廉洁意识,规范公务行为,明确权限边界,牢校园廉洁防线,营造廉洁文化氛围。

内部审计是学校强化自我监督、完善内控体系、保障健康发展的重要机制。通过此次内审反馈会,进一步强化了全员合规意识,底线思维,为学校长期稳定发展提供坚实保障。